Las mayores empresas del mundo. Simulacro previo a la sesin del Consejo de Administracin. Es posible digitalizar este control utilizando programas al caso que facilitan el registro de las horas empleadas en cada actividad. Sin embargo, no todos los contadores las dominan a la perfeccin. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. } Pongamos un ejemplo, esa persona cobra a tus clientes en efectivo y paga a un proveedor en efectivo. La satisfaccin de este ltimo requisito es clave para la consolidacin y permanencia de la empresa en el reido campo del mercado de consumo. No hay nada ms lquido que el efectivo en s. Diez ejemplos de gestin de control efectivo en las empresas Los mecanismos y procedimientos de control de gestin son un factor esencial para las operaciones de una empresa y al respecto existen numerosos ejemplos de gestin. Control Interno y Ejemplo en una Empresa 11,268 views Apr 3, 2020 93 Dislike Share Save Alberto TC 18 subscribers Hola, en este vdeo defino para que sirve un Control Interno y lo. { Por supuesto, su objetivo va mucho ms all de solo evaluar el rea financiera. Normalmente, toma la forma de una pequea investigacin. DURACIN EJECUTIVA: Carreras desde 2 aos. Pero mientras, la empresa tendra un problema importante. - Aprender los detalles sobre Sarbanes-Oxley (SOX). Por eso es muy necesario estar revisando frecuentemente el efectivo que entra y sale del negocio. Estos documentos comprenden principalmente el reglamento interno del consejo de administracin, las instrucciones para el director general, las instrucciones para los comits establecidos por el consejo de administracin y las instrucciones para la elaboracin de informes financieros. A priori parece un dato muy sencillo de conseguir y reportar, pero no siempre es el caso. As evitars dolores de cabeza en el futuro. Autor del bestseller "Despierta tu Hroe Interior". Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Para tener un eficaz control interno de las empresas es necesario conocer su definicin, algunos ejemplos y herramientas para gestionarlo. La idea es que con esta informacin puedas tomar decisiones a tiempo. Con el fin de crear y mantener un entorno de control que funcione, el consejo de administracin ha adoptado una serie de polticas y documentos directivos que rigen la informacin financiera. Se deriva de una extensa revisin del modelo COSO. Sus decisiones deben ser un reflejo objetivo de los datos obtenidos. Y adems se preparan argumentos para los temas que puedan ser ms dudosos, ya que en contabilidad tambin puede haber interpretaciones. Finalmente, es importante resaltar que cada empleado debe participar en estetipo de control internopara que pueda completarse con xito. Conciliar el efectivo en caja con las ventas o la actividad de las transacciones en los totales de la caja registradora. Me ayudas a llegar a los 2000 suscriptores en Youtube? Por eso existen procedimientos internos, anlisis por parte del control de gestin y misiones de auditora interna. Por ese motivo, el control de gestin suele completar la estructura de control interno. El almacenamiento o acceso tcnico es necesario para la finalidad legtima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario. Profesional de contadura pblica, especialista en auditora y control de gestin, con experiencia en auditora externa e interna en empresas del sector financiero, servicios, manufactura, comercial y entidades sin nimo de lucro. Guarda mi nombre, correo electrnico y web en este navegador para la prxima vez que comente. Como financiar la inversin inicial en un pequeo negocio, Las ventajas de externalizar los servicios de marketing, Por qu usar un VPN en tu empresa o negocio? Exelente material, y agradeciendole por compartir sus experiencias y conocimientos. Slo ideas de alta calidad que cambiarn tu negocio. Cules son las actividades administrativas? Podrs establecerte, de esta forma, objetivos medibles, realistas; que en un corto plazo cumplirs sin inconveniente. webcam; En tu domicilio o en un lugar pblico : Desplazamientos hasta 20 km desde Ciudad Victoria El consejo de administracin tambin ha adoptado instrucciones especiales de certificacin y una poltica financiera. Para evitar que vuelva a suceder, se pone en marcha un sistema de autorizacin de gastos, con presupuestos mximos y notas que tienen que ser firmadas por el responsable jerrquico. Certificado en el programa CORE de Negocios en la Universidad de Harvard. No slo permite conocer las actividades de los empleados que pueden ser fraudulentas desde el punto de vista financiero, sino que tambin ayuda a controlar el uso adecuado de un recurso insustituible de la empresael tiempo de los empleados. Adems, tambin puede ocurrir que, por motivos administrativos, el proceso de facturacin sea lento. Los vehculos de la entidad se guardarn al final de cada jornada en los garajes o lugares indicados por la administracin. As mismo, garantiza que no haya fuga de informacin sensible o que no venga de fuentes oficiales. As mismo, sigue una serie de pautas que permiten plantear exigencias sobre los altos directivos de una empresa, con el objetivo de mejorar el control interno de la organizacin. Para nadie es un secreto que la motivacin es fundamental en cualquier actividad de la vida. Controles directivos o concurrentes. Reducir el fraude y el robo: Los controles internos efectivos pueden reducir y probablemente prevenir el fraude y el robo. Este botn muestra el tipo de bsqueda seleccionado. Que es el control interno de una empresa. event : evt, Tambin es el responsable de realizar inversiones exitosas con base en anlisis y planificacin. Dentro de los ejemplos de calidad de informacin para el control interno te quiero mencionar el caso de la cifra de facturacin. Tienes registros de tu inventario y activos en el sistema de manera detallada? A partir de eso, escribe un informe de sntesis, con recomendaciones y medidas de mejora a adoptar. La responsabilidad del consejo de administracin sobre el control interno se rige por la Ley de Sociedades Annimas sueca, la Ley de Informes Anuales sueca -que exige que se incluya en el informe de gobierno corporativo informacin sobre las principales caractersticas del sistema de control interno y de gestin de riesgos de la empresa en relacin con los informes financieros de cada ao- y el Cdigo Sueco de Gobierno Corporativo. Al mismo tiempo, hace posible monitorear el desarrollo del trabajo que realiza cada empleado en forma remota. El control interno de una empresa permite anticipar prdida de activos, fraudes, mala reputacin de la empresa y cualquier problema de esta ndole. Parte de la funcin de un contable es comprender y ayudar a mantener el control interno en la organizacin. Echas en falta alguna empresa? Tales procedimientos de control influyen en la mayor o menor presencia de tu empresa en el mercado. Vas a tener todo esto registrado en un Excel o un sistema de administracin y contabilidad, te recomiendo Alegra. Confeccionas un reporte en Excel con las fotos. Egresado de contador pblico con experiencia en Administracin, Recursos Humanos, Contabilidad, Ventas, Control interno. Despus de todo, saber con exactitud qu hace, quin lo hace y sus tiempos de produccin son temas cruciales dentro de los esquemas de productividad de una organizacin. ); Facilitar la eficacia de las operaciones implica mejorar, y, aplicados correctamente, los procesos de control interno aaden valor a una organizacin al considerar los resultados frente a los planes originales y proponer luego formas de abordarlos. Actuar oportunamente antes de que un problema se desarrolle. Del mismo modo, las empresas establecen protocolos de autorizacin, en los que se indica quin puede autorizar qu tipo de transacciones. Algunos ejemplos concretos seran: Realizar una conciliacin de los extractos bancarios con los registros/registros de cheques. Los vehculos de motor, las grandes cantidades de dinero en efectivo para el transporte, los equipos especiales y los edificios y su contenido son ejemplos de bienes que una empresa debe asegurar. Resumen. Una de las exigencias clave para cualquier tipo de organizacin, es disponer de planes que definan sus objetivos fundamentales (planes estratgicos). Las empresas tambin necesitan personas distintas para recibir las facturas entrantes y aprobar los pagos de facturas en sus departamentos de cuentas por pagar (AP). Esto es super importante, dividir las funciones de una manera que no causen conflicto. Contacta con nosotros, Calculadora equivalencia dinero en el tiempo, HistoriaDeLaEmpresa.com rene y ofrece la historia y los vdeos de presentacin/corporativos de las mayores y ms exitosas empresas del mundo. Este tipo de control interno de una empresa es una extensin del anterior. Porque los estados financieros y sus registros contables son una radiografa de tu negocio. Ac se compara el rendimiento y calidad de cada uno de los resultados y se establecen conclusiones para evitar repetir los fallos y errores en el futuro. El sistema de control interno incluye un conjunto de normas, polticas y procedimientos que una organizacin pone en prctica para proporcionar orientacin, aumentar la eficiencia y reforzar el cumplimiento de las polticas. Descripcin: Sistema de monitorizacin de presin de neumticos de automvil Pantalla real Conectada a energa solar . Definicin y ejemplos, Qu es la evaluacin comparativa de la competencia? Estrategias y consejos, Qu es el mapeo de la competencia? Antes de que los auditores pueden venir a revisar las cuentas, la empresa tiene que haber asegurado que todo lo cumple con la ley. 1. Todo esto te puede ayudar el sistema contable Alegra. Pantaln A talla S no es igual a Pantalon A talla M, ni talla L. Son del mismo diseo pero no son iguales. No solamente es capaz de conducir planes estratgicos y solucionar problemas. Muchas gracias por el comentario. En el nivel ms bsico, significa que ningn individuo debe tener control sobre dos o ms fases de una transaccin u operacin. Los propsitos que se persiguen con la gestin de control se pueden contabilizar en los resultados obtenidos por una organizacin desde sus esfuerzos de produccin. Lugar de las clases. Excelente explicacin; te comento que estoy empezando a ver Control Interno en mi empresa que es una aseguradora y la verdad me gustara me pudieras orientar como empezar ya que el tema veo que es bastante extenso. Tu direccin de correo electrnico no ser publicada. Adems, la persona que registra los datos bancarios de los proveedores suele ser una tercera persona. Los activos y la informacin financiera y contable de una empresa estn protegidos por controles internos, que incluyen elementos fsicos, polticas y procedimientos. Ten en cuenta que trabaje como control de gestin durante varios aos, as que puedo hablarte desde la experiencia. Ley y Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Mantenimiento y. Los campos obligatorios estn marcados con *. Este tipo de control interno de una empresa es una extensin del anterior. Es muy urgente e importante tener la contabilidad al da. Control de gestin de procedimientos legales: est dirigido a la coordinacin del trabajo en grupos- Hace posible el intercambio de informacin en cada grupo y entre cada grupo de trabajadores. No conoces el listado de ms de 1.000 empresas? Cmo funciona y qu ventajas tiene? En este ltimo tipo de control,el objetivo es medir los resultados de la planificaciny aplicacin de acciones anteriores. Estos componentes son: Una de las principales ventajas del modelo COCO es que se adapta a cualquier tipo de organizacin y se ajusta a las necesidades e intereses de cada empresa. Lo mejor es tener todo registrado a travs de un sistema. Descargar como (para miembros actualizados), CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO, EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL, LOS INDICADORES DE GESTIN, EL CONTROL INTERNO Y LA AUDITORA INTERNA, Importancia Y Aplicacin Del Control Interno En La Empresa, Clasificacion De Normas Legales Contractuales Estatutarias iso Y Control Interno. El registro es un registro de dnde y cundo se compr cada artculo, cunto cost, por cunto est asegurado, su historial de reparaciones y otros detalles como los nmeros de serie, las garantas o los avales. MARCO JURIDICO Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios (G.G.11-IX- 1990). Cofundador de EGM. Practicar yoga puede ayudar a mejorar la flexibilidad y el equilibrio, la fuerza y la resistencia, la salud mental, la circulacin sangunea y la respiracin. El artculo se centrar en los siguientes objetivos de aprendizaje, establecidos en la seccin C6 de la gua de estudio: Facilitar un funcionamiento eficaz permitindole responder de forma adecuada a los riesgos significativos de negocio, operativos, financieros, de cumplimiento y de otro tipo para lograr sus objetivos. Los campos obligatorios estn marcados con, [Excel] Cambiar color de una fila dependiendo de una celda, Aprende cmo se procesan los datos de tus comentarios. document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Las aseguradoras son una actividad muy especfica, con riesgos financieros, actuariales, legales, etc. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas caractersticas y funciones. Por otro lado, cada uno de los ejemplos de gestin apuntan al cuidado de que todas las actividades que se desarrollen, cumplan con la normativa legal. El departamento financiero de una empresa es responsable de garantizar que su informacin fiscal sea precisa y fiable. Esta ley establece requisitos rigurosos para la auditora y el control interno de las empresas pblicas, con el fin de prevenir el fraude contable y mejorar la transparencia en la presentacin de la informacin financiera. Sin ellos, no se podra calibrar la efectividad que en cada fase y seccin de la produccin, se estara logrando. Estas salvaguardas que protegen los activos fsicos y garantizan la integridad de las prcticas contables se denominan controles internos. efectivas de emprendimiento y negocios. IMPORTANTE: DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y TRMINOS LEGALES. Tampoco podemos prometer resultados, especialmente si no pone en prctica lo aprendido o lo indicado por los coaches certificados EGM. AMBIENTE PROFESIONAL: Estudiantes y docentes de todos los rubros. Auditora: Definicin, tipos y beneficios, Delegacin de autoridad: Definicin y gua, Estructura organizativa: Definicin y tipos, Inventario: Definicin y mtodos de gestin, 6 Pasos Para Ser Un Lder Y No Un Jefe (Diferencias Clave Con Ejemplos), Construir habilidades de comunicacin: 9 tipos de escucha, Cmo Calcular una Frmula de Coste de Trabajo, Mejorar las competencias y volver a estudiar: Cundo, cmo y por qu debera hacerlo, 13 consejos para volver a la universidad despus de haberla abandonado, Qu es el favoritismo en el trabajo? Si lo tienes de manera manual o en Excel, el margen de error puede ser mayor. La utilidad de la informacin: este elemento resulta clave para la efectividad de los procedimientos y mecanismos de control. Capacidad:comprende aspectos de conocimiento, habilidades y herramientas de informacin y control. })(); Alojo mi blog en Webempresa, y estoy muy satisfecho. Emprendedor en serie. Al hacer clic en el botn Aceptar, acepta el uso de estas tecnologas y el procesamiento de tus datos para estos propsitos. En efecto, permite frenar fallos importantes, entre los que se destacan: Es vital gestionar el buen control interno de una empresa en todas las actividades que se realizan diariamente. Mide la calidad de los cdigos de tica y conducta. Utiliza una referencia de 20 criterios diferentes agrupados en 4 componentes, en los que una empresa puede utilizar para desarrollar, evaluar, gestionar y modificar cualquier proceso de control interno. Se desplaza hacia un rea de la empresa, y se entrevista con los responsables de diversas tareas. Hay un sin nmero de controles internos creados y que se utilizan en diferentes empresas y en diferentes industrias. Para poder gestionar una empresa, es fundamental que la informacin que llega a las personas que toman las decisiones sea fiable y homognea. Las pistas de auditora son necesarias para que todas las empresas estn libres de prcticas contables fraudulentas. Por ejemplo, el control interno debe encargarse de que todas las operaciones deben ser reales y estn siendo contabilizadas y registradas dentro de sus periodos y clasificaciones correspondientes. Por ejemplo, el empleado que deposita cheques no debe ser el mismo empleado que concilia los extractos bancarios. En los pueblos de Egipto, Fenicia, Siria entre otros, observamos la contabilidad de, DECRETO 1537 DE 2001 (JULIO 26) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos tcnicos y administrativos que, FUNDACION UNIVERSITARIA INPAHU FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL, LOS INDICADORES DE GESTIN, EL CONTROL INTERNO Y LA AUDITORA INTERNA Por, Cuestionario de control interno Entidad auditada: 1.- Se revisa mensualmente que la suma de los registros auxiliares de inventarios de mercancas, mercancas en consignacin, mercancas, El Control Interno Gerencial o simplemente el Control Interno, es una expresin utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas por los accionistas, El control interno Clasificacin de los controles internos Controles especficos Mtodo de evaluacin Las pruebas de cumplimiento Diseando un sistema de control interno CAPITULO 1, 4. Esto te lo explicar a continuacin: Por qu quieres, Una de las dudas que ms he visto en los distintos usuarios contables sobre Excel es: Cules son los atajos para poder ser ms rpido? Ejemplo de este tipo de control es la supervisin directa. Pero no solo se trata del oficio, igualmente se trata de tus niveles de formacin. Cuando los controles internos estn bien equilibrados entre proporcionar transparencia y fomentar la eficiencia, protegen a los empleados de acusaciones de irregularidades o malversaciones de fondos. Y eso es lo que quera contarte sobre el control interno en la empresa, con su definicin, algunos ejemplos prcticos y temas con la auditora o el control de gestin. Segregacin de funciones adecuada. Las responsabilidades de informar sobre las horas trabajadas, autorizar los importes de las nminas y desembolsar los fondos de las mismas pertenecen a diferentes empleados. Los campos obligatorios estn marcados con *. Por ello, desde esta premisa, cualquier empresa. Algunos les dan una advertencia, otros les cobran la prdida y otras personas los despiden. Recursos tangibles Todos los recursos tangibles que posee una empresa son fciles de conocer y evaluar, porque se pueden percibir fcilmente. Un ejemplo habitual viene, de nuevo, del control de gestin. on: function(evt, cb) { 5.2.3 Respecto al objetivo especfico 3. c) Elaborar un cuadro comparativo de la contribucin del control interno en la rentabilidad de la MYPE nacionales y de carpintera- maderera "Quispe", Ayacucho, 2019. 20 de Febrero 2023. Los cinco componentes que determinaron que eran necesarios en un sistema de control interno eficaz conforman los componentes del tringulo de controles internos que se muestra en la (Figura). CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO INFORME COSO I INFORME COSO En 1992, COSO public el Sistema Integrado de Control Interno, un informe, CONOCIMIENTO EN NEGOCIOS DISEO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA OPTIMA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. Hace varios aos, el Comit de Organizaciones Patrocinadoras (COSO), que es un grupo independiente del sector privado cuyas cinco organizaciones patrocinadoras identifican y abordan peridicamente cuestiones o proyectos contables especficos, se reuni para tratar el tema de las deficiencias de control interno en las operaciones y sistemas contables de las organizaciones. listeners: [], La estructura de control interno se compone del entorno de control, el sistema contable y los procedimientos denominados actividades de control. Por su lado, los ejemplos de gestin son entendidos como una referencia de extrema importancia en y para la supervisin y control de todo el proceso. window.mc4wp.listeners.push( Todos tenemos nociones preconcebidas de lo que es ser un emprendedor exitoso. Se trata de un tipo de control interno que ayuda a prevenir cualquier error, fraude o fallo dentro de una empresa. Relacionado: Auditora: Definicin, tipos y beneficios. OBTN ACCESO AHORA! Tanto las compras, las ventas, inventario, ingresos y egresos de dinero en caja, etc. Para que esa parte de supervisin y acciones de control pueda funcionar es necesario realizar peridicamente una tarea que se llama auditora interna, u auditora de control interno. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Qu significado tienen los ejemplos de control para una empresa? Por as decirlo, estos son un manual de, Tu direccin de correo electrnico no ser publicada. Por ejemplo, si vendes pantalones de diferentes estilos y tamaos, cada uno va a tener un nmero de identificacin. Esto es lo que necesitas, exigir que tu contador tenga los registros al da, sino hay que cambiarlo. https://emprendedorgrowthmodel.com/emprendimiento/control-interno-de-una-empresa/. situacin problemtica ept ejemplo de control interno de una empresa Category nissan versa 2012 motor September 24, 2022 solicitud de constancia de trabajo pdf By paro nacional colombia 2022 hoy La segregacin de funciones es clave y tal vez uno de los pasos ms difciles de lograr. Esta plantilla de ejemplo de diagrama de flujo para controles internos puede ayudarte a lograr lo siguiente: - Trazar un mapa de los controles internos dentro de tu organizacin. 1. Contador Pblico egresada de FACPYA con ms de 10 aos de experiencia profesional en administracin, contabilidad, auditora, control interno, evaluacin y administracin de riesgos. Nada de spam. } La supervisin y el anlisis del uso de los ordenadores por parte de los empleados es un control interno que las empresas utilizan regularmente. Otra manera de controlar tus gastos es pre establecer varios sobres (sobres fisicos) y colocar alli cuanto vas a gastar en un mes por cada concepto, supongamos que tienes un sobre y alli . callback: cb El atraso mayor tolerado podra ser 3 meses a la fecha. Las empresas cuentan y registran regularmente los artculos in situ, realizando un inventario fsico como forma de control interno. Igualmente, busca que se genere una responsabilidad frente a . Por supuesto, su objetivo va mucho ms all de solo evaluar el rea financiera. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. Ejemplos (1/5). Los controles internos funcionan de dos maneras: Hacen que los directivos de la empresa sean responsables individualmente de los inventarios fsicos y de la exactitud y regularidad de los informes financieros, y exigen que las empresas creen pistas de auditora para sus transacciones fiscales. Tambin, ayuda a prevenir los aspectos que deben tener en cuenta todos los departamentos de la organizacin, para que la operacin diaria funcione correctamente y no incurra en errores de ningn tipo. Evidentemente, no puedes esperar a que te auditen para saber si ests haciendo las cosas bien. modelo de plan de mejora de ciencias sociales; ejemplo de remate judicial; cirujano general carrera; cdigo de comercio de 1902 per; tallado de incisivo central superior; ejemplos de fundamentalismo . Independientemente si eres un, En el universo de la contabilidad las principales normas utilizadas a nivel mundial son las NIC y NIIF. Cul es la capacidad de almacenamiento de un disco duro interno? DESEAS REGISTRARTE? Aborda aspectos externos que podran afectar a la empresa como lo son los de ndole gubernamental, corporativo o financiero. El resultado es que algunas ventas luego se cancelaban. (CODIFICACIN). As mismo, sigue una serie de pautas que permiten plantear exigencias sobre los altos directivos de una empresa, con el objetivo de mejorar el control interno de la organizacin. Entorno de controlEl consejo de administracin tiene la responsabilidad general del control interno en relacin con la informacin financiera. 5. Ensayos relacionados. 4 motivos, La importancia de cumplir la Ley de Proteccin de Datos para las empresas, Montar un estanco: todo lo que tienes que saber. 20 TB. emprendedores, La organizacin del control interno requiere una, Se tiene que poner en marcha un sistema de. Hacer evaluaciones peridicas de cargos de trabajos y determinar funciones que sean adecuados a las personas. No sabia como ordenar todos los controles que realizamos en una Cooperativa Agraria, gracias a su experiencia y la forma sencilla como lo explica podremos utilizar de la mejor manera nuestro sistema, muchas gracias. Gestionar el consentimiento de las cookies. La intencin en este control es tomarmedidas preventivasante cualquier problema futuro. Tambin vas a tener identificado con un ID cada uno de los activos fijos y es ideal que coloques una etiqueta a cada uno de estos. Pero, para una discoteca de bailes latinos, no necesariamente hay una edad determinada. Aborda aspectos externos que podran afectar a la empresa como lo son los de ndole gubernamental, corporativo o financiero. Identifica si hay exceso de confianza en los colaboradores. Ac se compara el rendimiento y calidad de cada uno de los resultados y se establecen conclusiones para evitar repetir los fallos y errores en el futuro. Permite tener una visin globalde los riesgos. Sino, estaras perdiendo dinero. Llevar a cabo frecuentes gestiones de control permite a toda organizacin, tener la seguridad del cumplimiento cabal de todas las metas preestablecidas. Solar 4x Sensores LCD Digitales Sistema automtico de control de neumticos de automvil - Sensor interno Nota: Esta pgina de producto solo se vende el Sensor de color interno, si necesita otros tamaos/colores, por favor consulte a 'Preguntas y respuestas '. Si tuvieras controles internos en tu negocio y segregacin de funciones es ms complicado que se pueda realizar este fraude. El control interno es una herramienta de gestin con un triple objetivo: Como sistema garantista, el control interno tiene que poner en marcha dos elementos clave: La responsabilidad del control interno en una organizacin no es exclusiva de la direccin, ni de un departamento dedicado a la supervisin de las buenas prcticas.
Samuel Johns Andrew Johns Son, Ohio Residential Building Code 2022, Articles OTHER